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        公元 月 農歷 年 [ 年 ]

        以有力審計監督促進深化國資國企改革

        來源:日期:2024-01-05

        為促進國有企業提質增效,確保國有資產保值增值,根據工作安排,市審計局統籌力量對原市屬五大國有企業資產負債損益情況開展了審計,為深化國資國企改革,貢獻了審計力量。

        一是聚焦企業深化改革決策部署執行情況開展審計。關注企業貫徹執行深化改革、創新發展、優化布局、化解過剩產能、提質增效以及實施走出去戰略等重大政策措施和目標責任制完成情況。重點對國有企業資金分配、重大投資決策和項目審批、重大物資采購、貸款使用、股權轉讓、土地和礦產資源交易情況實施審計,強化對企業關鍵業務、改革重點領域、國有資本運營重要環節的監督,促進黨和國家方針政策、重大決策部署落地生根,推動國有企業改革不斷走深走實。

        二是聚焦企業決策及內控制度執行情況開展審計。關注企業重大投資決策、投資管理和績效情況。重點對工程建設項目招標、大額資金使用、資產處置、重要崗位責權和關鍵環節管控情況實施審計,揭示因決策失誤、監管不到位等造成的國有資產、財政資金損失浪費的問題,促進國有企業健康發展。

        三是聚焦企業持續發展和防范風險情況開展審計。圍繞國企改革“1+N”制度體系建設部署,關注體制性障礙、機制性缺陷、制度性漏洞及發展運營管理中存在的突出矛盾和風險隱患,以國有企業資產負債損益的真實性、合法性、效益性為審計重點,揭示風險隱患和薄弱環節,促進企業不斷健全完善治理結構,實現國有資產保值增值目標。

        四是聚焦國有投資和資本運營情況開展審計。關注國有資本投資、運營情況,重點對權力集中的重點崗位和資金密集、資產聚集的重點領域重要環節進行審計,推進國有企業廉政建設,促進國有資產運營效益。(社會保障審計科?康俊良)

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